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四川省地方志工作办公室2025年部门预算

来源:四川省地方志工作办公室 发布时间:2025-03-01 09:00:00 浏览次数:46 【字体:

四川省地方志工作办公室2025年部门预算

目录

第一部分  四川省地方志工作办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省地方志工作办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省地方志工作办公室2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 四川省地方志工作办公室概况

 一、基本职能及主要工作

(一)省地方志办职能简介

省地方志办是四川省人民政府直属的参照《公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施;统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作;根据国民经济和社会发展总体要求,拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划,并组织实施;组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献;拟订《四川省志》编纂方案,组织《四川省志》的编修,承担审查验收具体工作;组织、指导全省各级地方综合年鉴编纂工作;组织《四川年鉴》编纂工作;负责收集、整理、保存地方志文献资料,推动地方志理论研究;组织开发利用地方志资源,提供省情信息咨询服务;组织开展旧志整理工作;承办省政府交办的其他工作。

(二)省地方志办2025重点工作

1.党建领航促发展。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的要求,争创省直机关模范机关。持续推进“四强”党支部、“四好”党员队伍建设,常态化长效化推进党纪学习教育,持之以恒正风反腐。守牢意识形态阵地。

2.修志编鉴存历史启动第三轮修志工作,制定好第三轮修志工作方案。抓好“十四五”地方志事业发展规划收官,谋划“十五五”规划。聚焦成渝地区双城经济圈建设国家重大战略,高质量编纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴》。聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,推进省、市、县三级地方综合年鉴编纂。聚焦完善城乡融合发展体制机制,扎实推进扶贫志、全面小康志、乡镇(街道)志和村志编纂。聚焦深化教育综合改革,全力推进全省教育志鉴编纂工作。聚焦深化文化体制机制改革,推进《蜀道图志》《四川传统村落图志》等编纂出版。

3.宣传弘扬兴文化。持续优化文化服务和文化产品供给机制,擦亮“四川方志大讲堂”史志宣讲品牌,继续推进“方志文化高校行”等活动,建“四川史志馆联盟”。充分发挥文化铸魂、赋能作用,大力推进四川省情网、“方志四川”新媒体矩阵建设,宣传弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和巴蜀文化,强化进一步全面深化改革的文化支撑。

4.开发利用强资治。深入开展资政研究,为全面深化改革提供历史智慧、现实借鉴。加强珍贵旧志和第一轮、第二轮志书、年鉴整理研究,当好改革发展的地情服务专家。积极探索方志数字化工作,打造“智慧方志”。深化推进名镇、名村等名志文化工程,加强“四川造”产品历史文化内涵挖掘整理,讲好四川故事,服务新时代改革开放新高地建设。

二、部门预算单位构成

省地方志办下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,公益一类事业单位1个。主要包括:

序号

预算单位名称

1

办机关

2

四川年鉴社


第二部分 四川省地方志工作办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表(公开表1

部门:四川省地方志工作办公室

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,393.93

一、一般公共服务支出

182.67

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

183.60

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

1.00

六、科学技术支出

2,026.77

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

177.98

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

91.42

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

150.30

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

2,578.53

本 年 支 出 合 计

2,629.14

七、上年结转

50.61

 

 

收 入 总 计

2,629.14

支 出 总 计

2,629.14

二、部门收入总表(公开表1-1)

24a83403856a7b323f9a1dab5303381

三、部门支出总表(公开表1-2)

4695cc98d1b5876d379028f16d5a5bd

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

cfb6c8056e4970fd25760af4f767627

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

ec9a4c1d2f375ee3704e62eeae3c7d8 

部门预算公开报表(部门公开)(1)_01

部门预算公开报表(部门公开)(1)_02

、一般公共预算支出预算表(公开表3

570b9341aafd52e70c93bad322565aa

09dc28dd9673058f309c96cec3199b6

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

17eb27e9f777318614e4bdbf49c2e1d

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

bcdf9de140468f69c04c9fd465dd6ef

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

90b30401905acef2d49e05926c733f4

 十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

9192b67baed35ecee20281b35032c77 本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

部门:四川省地方志工作办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元


单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合 计

 

 

 

 

 

 

本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

 

 

部门:四川省地方志工作办公室

 

 

金额单位:万元







项 目

本年国有资本经营预算支出



科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

合 计

 

 

 

 本表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)628-四川省地方志工作办公室--预算项目支出_00

628-四川省地方志工作办公室--预算项目支出_01

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

628-四川省地方志工作办公室--部门整体_00第三部分 四川省地方志工作办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省地方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出省地方志办2025收支预算总数2629.14万元,比2024收支预算总数减少0.45万元,主要原因是四川年鉴社预算经费减少

(一)收入预算情况

省地方志办2025收入预算2629.14万元,其中:上年结转50.61万元,占1.92%;一般公共预算拨款收入2393.93万元,占91.05%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入183.60万元,占6.98%;其他收入1.00万元,占0.04%。

(二)支出预算情况

省地方志办2025支出预算2629.14万元,其中:基本支出1761.39万元,占66.99%;项目支出867.75万元,占33.01%

二、财政拨款收支预算情况说明

省地方志办2025财政拨款收支预算总数2393.93万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加40.01万元,主要原因是项目经费增加收入包括:本年一般公共预算拨款收入2393.93万元;支出包括:一般公共服务支出182.67万元、科学技术支出1813.74万元、社会保障和就业支出166.60万元、卫生健康支出87.12万元、住房保障支出143.80万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省地方志办2025一般公共预算当年拨款2393.93万元,比2024预算数增加289.99万元,主要原因是省直机关办公用房维修专项继续实施

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出182.67万元7.63%科学技术支出1813.74万元,占75.76%;社会保障和就业支出166.60万元,占6.96%;卫生健康支出87.12万元,占3.64%;住房保障支出143.80万元,占6.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(022025预算数为182.67万元,主要用于:省直机关办公用房维修专项资金。

2. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)2025年预算数为940.07万元,主要用于:保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)一般行政管理事务(02)2025年预算数为597.08万元,主要用于:保障省地方志办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

4. 科学技术支出(206)社会科学(06)社会科学研究机构(01)2025年预算数为188.59万元,主要用于:保障直属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.科学技术支出(206)社会科学(06)其他社会科学支出(99)2025年预算数为88万元,主要用于:保障直属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 行政单位离退休(01)2025年预算数为44.17万元,主要用于:机关离休人员基本离休费、生活补助等经费支出。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数为113.58万元,主要用于:机关、直属事业单位等机构的人员基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为7万元,主要用于:直属事业单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)1.85万元,主要用于:保障职工失业保险缴费支出。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)66.17万元,主要用于:机关职工医疗保障。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2025年预算数为8.80万元,主要用于:直属事业单位职工医疗保障。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为12.15万元,主要用于:保障机关职工公务员医疗补助。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2025年预算数为94.47万元,主要用于:保障机关、直属事业单位职工住房公积金支出。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)2025年预算数为49.33万元,主要用于:保障机关职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省地方志办2025一般公共预算基本支出1526.18万元,其中:

人员经费1175.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、地方出台津贴补贴(机关)、奖金、年终一次性奖金(机关)、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭补助

公用经费350.49万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、租赁费、委托业务费、工会经费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、其他商品服务支出离退休公用经费、机动经费

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省地方志办2025“三公”经费财政拨款预算数15.50万元,其中:公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费14.00万元,因公出国(境)经费0.00万元

(一)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于中国地方志指导小组、有关省市区以及省内市州方志办同行到我办指导、联系业务工作。

(二)公务用车购置及运行维护费与2024预算持平。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2025安排公务用车购置费0.00万元,购置公务用车0.00辆,其中:轿车0.00辆,旅行车(含商务车)0.00辆,越野车0.00辆,大型客、货车0.00辆。

2025安排公务用车运行维护费14.00万元,用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出,主要保障公务、开展业务活动等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

省地方志办2025年政府性基金预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,省地方志办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

省地方志办2025国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,省地方志办2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025,省地方志办下属办机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为202.54万元,比2024预算减少3.95万元,下降1.91%。主要原因是培训费、差旅费等支出减少

(二)政府采购情况

2025省地方志办安排政府采购预算370.17万元,其中,政府采购货物预算0.00万元;政府采购工程预算182.67万元;政府采购服务预算187.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024底,省地方志办所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中,财政拨款预算安排0.00万元,非财政拨款安排0.00万元。购置省部级领导干部用车0定向保障用车0执法执勤用车0辆。2025部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年省地方志办开展绩效目标管理的项目44个,涉及预算2629.14万元。其中:人员类项目12个,涉及预算1234.64万元;运转类项目28个,涉及预算1077.53万元;特定目标类项目4个,涉及预算316.97万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员养老保险缴费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员职业年金缴费。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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